Sitzungsmanagement
Haushaltsdiagramm
-370.563,13 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-370.563,13 €
87,95%
-47.969,88 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-47.969,88 €
11,39%
2.472,90 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.472,90 €
0,59%
-180 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-180 €
0,04%
136,08 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
136,08 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.608,98 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -418.713,01 € |
20: Verwaltungsergebnis | -416.104,03 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -416.104,03 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -416.104,03 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.035,50 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -419.139,53 € |